Analyste financier principal, contrôle et conformité SOX

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Analyste financier principal, contrôle et conformité SOX

Montréal
Finance
14787

Notre client, chef de file en transformation numérique, cherche à recruter un analyste financier principal, contrôle et conformité SOX pour rejoindre une équipe de professionnels hautement qualifiés.

Poste permanent, à temps plein.

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Responsibilities

  • Evaluer les risques, les processus et les contrôles financiers de l’entreprise ;
  • Développer et maintenir la documentation connexe annuellement (tant au niveau de l’entreprise qu'aux unités commerciales) ;
  • Planifier et exécuter des audits sur les contrôles financiers dans les différentes unités commerciales et fonctions de l’entreprise ;
  • Préparer et élaborer des mandats d’audit interne ;
  • Fournir des recommandations à l’intention de la direction ;
  • Assurer le suivi des lacunes identifiées au cours des phases de documentation et de tests avec les responsables du contrôle ;
  • Soutenir la direction pour remédier aux lacunes importantes et améliorer l’environnement de contrôle ;
  • Réviser la séparation des tâches, incluant la révision des droits d’accès conflictuels ;
  • Proposer des actions transitoires pour compenser les lacunes de la séparation des tâches ;
  • Instituer la portée des contrôles internes ainsi que des mandats d’audit ;
  • Disposer un plan d’audit triennal et présenter le plan d’audit annuel à la direction ;
  • Diriger les efforts de contrôle interne de l’entreprise ;
  • Assurer la conformité aux contrôles clés de l'entreprise ;
  • Garantir la facilitation des formations et de la conduite du processus incluant la conception, la documentation et le maintien des contrôles ;
  • Aider le CFO, le VP Finance et les contrôleurs à répondre aux conclusions des audits internes/externes, en identifiant les contrôles compensatoires ;
  • Gérer des projets spécifiques de contrôle interne en analysant et développant de nouvelles politiques et procédures ;
  • Participer à des mandats spéciaux de transformation des fonctions finances/audit interne et contrôles (systèmes informatiques, services partagés, politiques et procédures, etc.) ;
  • Mettre à jour les rapports, les processus et les contrôles relatifs à la mise en œuvre d’un module de gestion des risques dans Oracle ;
  • Être responsable de l’évolution de la fonction de contrôle interne, entre autres de la création d’une équipe d’audit interne.

Requirements

  • Titre professionnel comptable (CPA, CA, CGA ou CMA) ;
  • 5 à 7 ans d’expérience pertinente en comptabilité publique et/ou dans le secteur privé ;
  • Excellentes connaissances de la comptabilité, des finances et des contrôles internes ;
  • Maitrise d'Excel ;
  • Expérience avec les audits SOX et NI 52-109 ;
  • Connaissances des normes d’audit interne, du cadre COSO, des pratiques de gestion des risques, des concepts et principes de comptabilité et de rapports financiers ;
  • Bilinguisme requis ;
  • Compétences interpersonnelles et leadership ;
  • Orientation vers les résultats ;
  • Capacité d'interaction et d’influence ;
  • Prise d'initiatives et gestion des contraintes ;

Advantages

  • Possibilité d'évolution de carrière ;
  • Diversité de technologies, de projets, de clients et de secteurs ;
  • Environnement créatif et innovant ;
  • Partage de connaissances avec une équipe agile et expérimentée ;
  • Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • Accès à de la formation continue ;
  • Assurances ;
  • REER ;
  • Rabais corporatifs ;
  • Reconnaissance de tous les employés et de leur apport personnel ;
  • Diversité culturelle au sein de l’ensemble de nos équipes.

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